企業稅負壓力大,企業所得稅高,怎么通過稅務籌劃節稅
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依法納稅是每個納稅人和企業的責任和義務。然而,對于一些企業來說,沉重的稅收負擔給企業造成了巨大的壓力,極大地阻礙了企業的發展。因此,企業管理者在四處尋找節稅方案,以減輕他們的稅收負擔。
節稅是指通過合理、合法的手段減少實際稅額,減輕納稅人稅收負擔的經濟行為。主要是采取適當的方法安排公司的財務和經營活動,在稅法的范圍內減輕稅務負擔。
所以很多企業會主要選擇利用國家出臺的很多稅收優惠政策來節稅,在享受國家扶持環境的同時達到合理合法節稅的效果。
稅收優惠政策也有差異。
行業差異
為了鼓勵某些行業的發展,政府對這些行業實行了免稅、低稅率等稅收優惠政策。例如,軟件開發企業增值稅稅率低,高科技企業所得稅稅率低,農產品免征增值稅。
對高新技術企業而言,高新技術企業可享受的稅收優惠政策主要包括:企業所得稅減按15%的稅率征收;企業研發投資享受附加所得稅的優惠待遇;企業的技術開發、技術轉讓和技術咨詢。注冊技術合同免征營業稅。
區域差異
為鼓勵特殊地區,國家發展給予一些特殊企業稅收優惠政策。比如在“西部開發經濟區”、“少數民族自治區”等特定地區可以設立稅收優惠園區,園區內有減免稅、財政經濟收入補貼等稅收優惠。
小編所在平臺,是一個與全國園區都有合作的招商平臺,根據企業的實際情況匹配合適的園區政策。
可以在經濟園區內,設立個人獨資企業(小規模納稅人)核定征收,核定個稅稅率在0.6-1%。同樣,個體工商戶也可以申請核定征收,核定稅率在0.3-0.45%。
有限責任公司進行財政返還也有一些優惠活動政策:一般通過納稅人(有限公司)注冊在稅收相關優惠園區,當地園區內一個企業可享受企業繳納的增值稅和所得稅,在地方留成的基礎上,返還稅率最高可達90%。該獎勵將在次月以“企業發展扶持資金”的形式返還到企業的法人銀行賬戶。
例如:
比如江蘇有一家建筑工程咨詢管理服務貿易公司。公司可以每年要繳納600萬元的增值稅和企業進行所得稅。如公司入駐優惠園區,可享受園區有限責任公司退稅獎勵。獎勵金額為:
企業所得稅:600*40%*80%=192萬。
增值稅:600*50%*80%=240萬元,相當于實際繳納的1200-192-240=768萬元。
當然,具體的減稅方案設計要根據企業的情況來定,不能一概而論。同樣,節稅必須在合法的條件下可以進行,所以我們必須能夠找到自己合適工作的人來制定節稅計劃。
以上方案僅供參考,如有疑問或需要更加詳細的稅收優惠政策,歡迎您的留言與私信!
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